一、靖边县人民检察院概况
(一)主要职责是:(一)在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 (二)依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。(三)按照管辖权限,依法对贪污贿赂.犯罪,国家工作人员的读职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件,进行立案侦查。(四)按照法律规定对本县公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受里侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或不起诉,对本县公安机关的立案活动和侦查活动是否合法实行监督。(五)按照管辖范围,对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,提起公诉,支持公诉,对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定,提出抗诉,对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。 (六)对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作,受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。(七)依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼,实行法律监督。 (八)对本县人民法院己经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决或裁定,提请抗诉。 (九)依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。(十)向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作,依法建院从严治检。 (十一)规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。
(二)2016年部门工作完成情况
1、全面贯彻总体国家安全观,维护社会大局稳定。
2016年共受理各类提请批准逮捕案件356 件 488 人,经审查后,批准逮捕408人,不批准逮捕75人,其中无逮捕必要不捕20人,不构成犯罪不捕11人,证据不足其他情形不捕39人,其他情形不捕5人。捕后无判无罪案件;捕后无绝对不诉案件;捕后相对不诉1人;捕后无撤案。共受理公安机关、本院自侦部门移送审查起诉的各类刑事案件633件758人,其中报送市院审查起诉13件17人,起诉590件707人,不起诉21件26人。
2、依法查办和预防职务犯罪,营造风清气正的政治生态。
2016年共立案查办贪污贿赂案件13件20人,其中大案12件14人,要案数1件1人,1人为副科级。侦结移送起诉10件23人。立案查办渎职侵权案件4件8人,其中特大案2件4人,要案1人。侦查终结2件4人,移送起诉2件4人,提起公诉3件9人,挽回经济损失545万元。积极开展职务犯罪预防工作,共受理行贿档案查询756次,开展预防宣讲和警示教育12次,根据上级文件精神重点在扶贫开发领域加强了预防职务犯罪。
3、强化诉讼监督,维护社会公平正义。
2016年共受理立案监督12件 12人。其中,应当立案而不立案2件 2人,不应立案而立案10件10人。纠正漏捕 4人,向公安机关发纠正违法通知书48 份;审判监督方面在办案过程中共向公安机关发出纠正违法通知22件,向审判机关发出纠正违法通知8件,纠正漏罪3件9人,纠正漏犯2人,提出抗诉2件4人;全面加强了刑事执行监督工作,纠正刑罚执行和监管活动中的违法情形95件95人,其中书面纠正77件,已纠正77件;口头纠正18件,已纠正18件;全年未发生超期羁押。书面纠正提请暂予监外执行不当1件1人;开展羁押必要性审查21件21人。;民行部门全年共受理各类民事、行政申诉案件3件,其中,执行监督案件2件,公益诉讼1件;控申工作全年共受理控告、举报案件线索21件34人,其中举报线索13件24人,经初核后,转本院反贪12件21人,转本院反渎4件6人,转本院民行2件4人,转本院侦监科1件1人,直接答复1件1人,转靖边县人民法院1件1人。全年无涉检赴省、进京访;全年无涉检信访案件;共受理市院转办案件2件3人;受理省院交办案件5件5人;保护举报人奖励4件4人;先后救助特困刑事被害人5件5人。
(三)靖边县人民检察院是国家的法律监督机关,属行政单位。主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
二、2016年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01-1表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
靖边县人民检察院2016年度部门收支总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1582.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1329.90 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
750.98 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
415.76 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1890.44 |
对个人和家庭的补助 |
163.16 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
560.54 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
54.6 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
505.94 |
本年收入合计 |
1852.92 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
1890.44 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
307.52 |
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
其中:财政拨款资金结转 |
307.52 |
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1890.44 |
支出总计 |
1890.44 |
支出总计 |
1890.44 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县人民检察院2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
1890.44 |
1329.9 |
560.54 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1890.44 |
1329.90 |
560.54 |
|
20404 |
检查 |
1890.44 |
1329.90 |
560.54 |
|
200401 |
行政运行 |
1329.90 |
1329.90 |
|
|
2040499 |
其他检查支出 |
560.54 |
|
560.54 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边县人民检察院2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1890.44 |
1329.9 |
560.54 |
|
301 |
工资福利支出 |
750.98 |
750.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
394.85 |
394.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
323.13 |
323.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.2 |
17.2 |
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
15.8 |
15.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
415.76 |
415.76 |
|
|
30201 |
办公费 |
75.14 |
75.14 |
|
|
30202 |
印刷费 |
25.71 |
25.71 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30206 |
电费 |
13.78 |
13.78 |
|
|
30207 |
邮电费 |
17.7 |
17.7 |
|
|
30208 |
取暖费 |
15.37 |
15.37 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
22.2 |
22.2 |
|
|
30210 |
差旅费 |
45.12 |
45.12 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
28.57 |
28.57 |
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
17.2 |
17.2 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
9.7 |
9.7 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
56.45 |
56.45 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
11.96 |
11.96 |
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
12.2 |
12.2 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
62 |
62 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.16 |
163.16 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
101.12 |
101.12 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
52.83 |
52.83 |
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
1.94 |
1.94 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.27 |
7.27 |
|
|
304 |
项目支出 |
560.54 |
|
560.54 |
|
30401 |
商品和服务支出 |
54.6 |
|
54.6 |
|
30402 |
其他资本性支出 |
505.94 |
|
505.94 |
|
…… |
|
|
|
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
|
|
部门决算相关信息统计表 |
|
|
编制单位:靖边县人民检察院 |
|
|
2016年度 |
|
金额单位:元 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
219000— |
二、机关运行经费 |
19 |
4157631.31 |
(一)支出合计 |
2 |
|
(一)行政单位 |
20 |
4157631.31 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
122000 |
|
22 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
122000 |
(一)车辆数合计(辆) |
24 |
10 |
3.公务接待费 |
7 |
97000 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
97000 |
2.一般公务用车 |
26 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
4 |
(二)相关统计数 |
10 |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
|
5.其他用车 |
29 |
4 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
30 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
|
|
31 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
2 |
|
32 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
210 |
|
33 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
1620 |
补充资料: |
34 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
|
1.在其他交通费用反映的公务交通补贴 |
35 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
|
|
36 |
|
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; |
|||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
|||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度部门决算收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况。
2016年总收入计 1582.92 万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1582.92万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年总收入减少283.08万元,主要是项目收入减少283.08万元。
(2)上年结转和结余307.52万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、本年度支出构成情况
本年度总支出计1890.44万元,较去年增加62.44万元,主要是工资福利的支出包括:
(1)基本支出 1329.9万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 750.98万元,对个人和家庭的补助支出 163.16万元,商品和服务支出 415.76 万元。
(2)项目支出 560.54 万元,主要是用于技侦大楼项目
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出1890.44万元,其中:基本支出 1329.9万元(安排机关运转经费415.76万元),项目支出560.54 万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)公共安全支出 1890.44 万元。其中:行政运行 1890.44万元,
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.9万元,其中,因公出国(境)费用 0 万元,公务用车运行维护费12.2万元,公务接待费9.7 万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2016年度我办因公出国实际支出 0 万元,较去年同比下降 0 ;因公出国境团组共 0 批, 0 人次,团组批次和人数与2015年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,本单位参团人数 0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年未购置车辆;2016年公务用车运行维护支出12.2万元,较去年同比下降 0.2 %,年末公务用车保有量6辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出9.7万元,较去年同比下降 0.3% ,累计接待 210批次、 1620人。
(四) 本部门2016年无政府采购安排。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年无此项收入
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2016年部门决算公开表附表(见附表)
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
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