靖边县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。县人民检察院主要职责是: (一)在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 (二)依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。 (三)按照管辖权限,依法对贪污贿赂.犯罪,国家工作人员的读职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯:I供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件,进行立案侦查。 (四)按照法律规定对本县公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受里侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或不起诉:对本县公安机关的立案活动和侦查活动是否合法,实行监督。 (五)按照管辖范围,对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,提起公诉,支持公诉,对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定,提出抗诉,对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。 (六)对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法,进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作,受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。 (七)依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼,实行法律监督。 (八)对本县人民法院己经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决或裁定,提请抗诉。 (九)依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。 (十)向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作,依法建院从严治检。 (十一)规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。
二、2014年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
检察院部门2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
10215127 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
10215127 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
5,120,101.00 |
||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
3286872 |
||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
10215127 |
对个人和家庭的补助 |
815614 |
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
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六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
992540 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
10215127 |
本年支出合计 |
10215127 |
本年支出合计 |
10215127 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
10215127 |
支出总计 |
10215127 |
支出总计 |
10215127 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
检察院部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
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2010301 |
行政运行 |
10215127 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
||||
2010350 |
事业运行 |
||||
2012506 |
华侨事务 |
||||
2100599 |
其他医疗保障政策 |
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…… |
…… |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
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单位:万元 |
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支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
5120101 |
|||
30101 |
基本工资 |
1558385 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
2777122 |
|||
30103 |
奖金 |
590000 |
|||
30104 |
社会保障费 |
||||
30105 |
伙食补助费 |
194594 |
|||
30106 |
绩效工资 |
||||
30107 |
其他工资福利支出 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
3286872 |
|||
30201 |
办公费 |
310126 |
|||
30202 |
印刷费 |
81807 |
|||
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
||||
30205 |
水费 |
14123 |
|||
30206 |
电费 |
59250 |
|||
30207 |
邮电费 |
241435 |
|||
30208 |
取暖费 |
108000 |
|||
30209 |
物业管理费 |
||||
30210 |
差旅费 |
271617 |
|||
30211 |
因公出国(境)费 |
||||
30212 |
维修(护)费 |
362225 |
|||
30213 |
租赁费 |
18000 |
|||
30214 |
会议费 |
||||
30215 |
培训费 |
17602 |
|||
30216 |
公务接待费 |
76138 |
|||
30217 |
专用材料费 |
3075 |
|||
30218 |
劳务费 |
876651 |
|||
30219 |
委托业务费 |
||||
30220 |
工会经费 |
||||
30221 |
福利费 |
||||
30222 |
公务用车运行维护费 |
325698 |
|||
30223 |
其他商品和服务支出 |
521125 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
815614 |
|||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
698250 |
|||
30303 |
抚恤金 |
||||
30304 |
生活补助 |
15000 |
|||
30305 |
医疗费 |
10938 |
|||
30306 |
奖励金 |
||||
30307 |
住房公积金 |
40660 |
|||
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50766 |
|||
…… |
其他资本性支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
401836 |
325698 |
76138 |
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0辆;年末公务用车保有量10 辆。 |
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3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 178批次 ,公务接待累计 890 人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计 1021 万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入 1021 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入 0 万元,为县级财政当年拨付的 基金。
(3)事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入 0 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位。
(7)上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计1021万元,包括:
(1)基本支出 922万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出512万元,对个人和家庭的补助支出 82万元,商品和服务支出328 万元。
(2)项目支出 99万元,主要是政法转移支付装备购置
(3)经营支出 0万元
(4)对附属单位补助支出 0 万元。
(5)结余分配 0 万元。
(6)年末结转和结余 0 万元,
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1021万元,其中:基本支出922万元,项目支出99万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出1021万元。其中:行政运行1021万元,
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.1万元,其中,因公出国(境)费用0 万元,公务用车运行维护费 32.5万元,公务接待费 7.6万元。
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