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靖边县人民检察院2014年部门决算 及“三公经费”公开表

发布时间: 2019-02-14
  

    靖边县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。县人民检察院主要职责是: (一)在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 (二)依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。 (三)按照管辖权限,依法对贪污贿赂.犯罪,国家工作人员的读职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯:I供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件,进行立案侦查。 (四)按照法律规定对本县公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受里侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或不起诉:对本县公安机关的立案活动和侦查活动是否合法,实行监督。 (五)按照管辖范围,对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,提起公诉,支持公诉,对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定,提出抗诉,对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。 (六)对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法,进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作,受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。 (七)依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼,实行法律监督。 (八)对本县人民法院己经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决或裁定,提请抗诉。 (九)依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。 (十)向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作,依法建院从严治检。 (十一)规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。

  二、2014年度部门决算表

  (一)收支决算总表(财决01表)

  (二)公共预算财政拨款支出决算表(财决0405表)

  按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

  1、收支决算总表

  

检察院部门2014年度部门收支总表

  单位:万元

        

        

  项目

  决算数

  支出功能分类

  决算数

  支出经济分类

  决算数

  一、财政拨款收入

  10215127

  一、一般公共服务支出

 

  一、基本支出

  10215127

  其中:政府性基金

 

  二、外交支出

 

  工资福利支出

  5,120,101.00

  二、上级补助收入

 

  三、国防支出

 

  商品和服务支出

  3286872

  三、事业收入

 

  四、公共安全支出

  10215127

  对个人和家庭的补助

  815614

  四、经营收入

 

  五、教育支出

 

  二、项目支出

 

  五、附属单位上缴收入

 

  六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

  六、其他收入

 

  七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

 
   

  八、社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 
   

  九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

 
   

  十、节能环保支出

 

  赠与

 
   

  十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 
   

  十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 
   

  十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

  992540

   

  十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 
   

  十五、商业服务业等支出

 

  三、上缴上级支出

 
   

  十六、金融支出

 

  四、经营支出

 
   

  十七、援助其他地区支出

 

  五、对附属单位补助支出

 
   

  十八、国土海洋气象等支出

     
   

  十九、住房保障支出

     
   

  二十、粮油物资储备支出

     
   

  二十一、国债还本付息支出

     
   

  二十二、其他支出

     
           

  本年收入合计

  10215127

  本年支出合计

  10215127

  本年支出合计

  10215127

  用事业基金弥补收支差额

 

      结余分配

 

      结余分配

 

  上年结转和结余

 

      年末结转和结余

 

      年末结转和结余

 

  其中:财政拨款资金结转

         

  非财政拨款资金结余

         
           

  收入总计

  10215127

  支出总计

  10215127

  支出总计

  10215127

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  

检察院部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  科目名称

      

       

  201

  一般公共服务支出

       

    20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

       

      2010301

    行政运行

 

  10215127

   

      2010302

    一般行政管理事务

       

      2010350

    事业运行

       

      2012506

    华侨事务

       

    2100599

    其他医疗保障政策

       
           
           

  ……

  ……

       

  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  

单位2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  单位:万元

  支出经济分类科目编码

  支出经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

 

  合计

       

  301

  工资福利支出

  5120101

     

    30101

      基本工资

  1558385

     

    30102

      津贴补贴

  2777122

     

    30103

      奖金

  590000

     

    30104

      社会保障费

       

    30105

      伙食补助费

  194594

     

    30106

      绩效工资

       

    30107

      其他工资福利支出

       

  302

  商品和服务支出

  3286872

     

    30201

      办公费

  310126

     

    30202

      印刷费

  81807

     

    30203

      咨询费

       

    30204

      手续费

       

    30205

      水费

  14123

     

    30206

      电费

  59250

     

    30207

      邮电费

  241435

     

    30208

      取暖费

  108000

     

    30209

      物业管理费

       

    30210

      差旅费

  271617

     

    30211

      因公出国(境)费

       

    30212

      维修(护)费

  362225

     

    30213

      租赁费

  18000

     

    30214

      会议费

       

    30215

      培训费

  17602

     

    30216

      公务接待费

  76138

     

    30217

      专用材料费

  3075

     

    30218

      劳务费

  876651

     

    30219

      委托业务费

       

    30220

      工会经费

       

    30221

      福利费

       

    30222

      公务用车运行维护费

  325698

     

    30223

      其他商品和服务支出

  521125

     

  303

  对个人和家庭的补助

  815614

     

    30301

      离休费

       

    30302

      退休费

  698250

     

    30303

      抚恤金

       

    30304

      生活补助

  15000

     

    30305

      医疗费

  10938

     

    30306

      奖励金

       

    30307

      住房公积金

  40660

     

  30308

  其他对个人和家庭的补助支出

  50766

     

  ……

  其他资本性支出

       

  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

  

单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

   

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  合计

  401836

   

  325698

 

  76138

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国()团组  个;参加其他单位组织的出国()团组 个; 本单位全年因公出国()累计  人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0辆;年末公务用车保有量10 辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计  178批次 ,公务接待累计 890     

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计   1021  万元。包括:

  1)公共预算财政拨款收入  1021  万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2)政府性基金收入    0 万元,为县级财政当年拨付的      基金。

  3)事业收入 0   万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4)经营收入   0  万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5)其他收入 0 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  6)用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位。

  7)上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

  2、支出总计1021万元,包括:

  1)基本支出 922万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出512万元,对个人和家庭的补助支出 82万元,商品和服务支出328 万元。

  2)项目支出 99万元,主要是政法转移支付装备购置

  3)经营支出 0万元

  (4)对附属单位补助支出  0  万元。

  5)结余分配  0  万元。

  6)年末结转和结余    0 万元,

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出1021万元,其中:基本支出922万元,项目支出99万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  1)一般公共服务支出1021万元。其中:行政运行1021万元, 

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.1万元,其中,因公出国(境)费用0 万元,公务用车运行维护费 32.5万元,公务接待费 7.6万元。

                   

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