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韩城市人民检察院2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-06-21

 

 

 

目录:

一、部门主要职责

二、2019年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

六、部门预算绩效目标说明

七、2019年部门预算收支说明

八、专业名词解释 

 

附件:韩城市人民检察院2019年度部门预算公开报表

 

 

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻上级检察机关工作方针,结合本市实际,制定有关检察工作的规定和实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

2.依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的刑事犯罪案件;依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

3.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4.依法对看守所机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5.对市人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。

6.受理控告、申诉,办理刑事赔偿事项和国家救助案件。

7.对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8.负责检察队伍建设和思想政治工作依法管理检察官及其他检察人员的工作;组织检察人员的教育和培训工作。

9.完成市委市政府安排的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

检察工作总体思路:坚持以执法办案为中心,加强和改进法律监督工作。2019年,要紧紧围绕目标责任制,认真研究目标任务考评细则,准确把握各个得分点,逐项制定措施,认真抓好落实,确保各项工作取得新的更大的成绩。严厉打击严重影响群众安全感的犯罪案件,保障人民安居乐业,从严打击危害食品药品安全犯罪,维护人民群众健康和生命安全。继续开展“捕诉一体”改革,完善办案机制,加快捕诉业务融合,做好法律文书释法说理工作。适应以审判为中心的诉讼制度,提高检察机关公诉能力。要进一步完善宽严相济刑事政策工作机制。建立常态化案件评查机制,坚持对捕后撤案、不起诉、无罪案件逐案剖析,定期开展案件质量评查,严格错捕、错诉的认定和责任追究。

加强刑事检察监督力度,要敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督,发挥维护司法公正的职能作用。完善落实执法办案风险评估预警、检调对接等制度,从源头上预防和减少涉检矛盾纠纷。要充分发挥12309便民检察服务中心职能。

严格实行编队管理,强化日常警务管理,积极组织法警进行岗位练兵,切实提高综合技能。要不断加强对干警的思想道德和法纪教育,加强对干警的管理、教育和监督,坚持“从严治检”方针,认真查处检察人员违纪违法案件,做到有错必纠,有案必查,按时报结,处理到位。

把教育培训作为重点来抓,围绕提高法律监督能力开展培训工作,提高检察人员的专业水平和办案能力。要发挥“员额检察官素能拓展训练班”的作用,根据不同的培训对象、培训内容,采取灵活培训方式安排培训。要制定我院《2019年度学习教育培训计划》,要把服务业务、立足实际、满足检察人员全面发展作为教育培训的出发点,注意研究和掌握业务工作的新情况、新发展,使教育培训内容不断适应变化的工作实际。

深刻认识“严管就是厚爱”的理念,从思想上、工作上、生活上真正关心、爱护、帮助检察干警。要加强警示教育,组织干警学习各地违反中央八项规定处理的通报,时刻绷紧作风建设这个弦,不得触碰中央八项规定这根高压线。要狠抓自身纪律作风和反腐倡廉建设。要严格执行请销假制度,对不严格执行签到、请销假和着装等制度,不积极参加院里重大活动人员严肃处理,树立检察新形象。要严格执行警车、公务用车管理规定以及“禁酒令”等各项禁令和纪律规定。要突出加强对重大决策部署落实情况的监督,实行重大工作部署专项督办制度。要始终坚持从严治检,通过开展批评教育、诫勉谈话、严肃查处违纪违法案件,始终保持检察队伍的先进性和纯洁性。

三、部门预算单位构成

本部门一级预算单位1个,无二级预算单位。

序号

单位名称

 

1

韩城市人民检察院

 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制103人,其中行政编制56人、事业编制0人;实有人员103人,其中行政103人、事业0人。单位管理的离休人员1人,遗属人员5人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆18辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门未开展绩效目标管理,该项工作将按照市财政局的统一安排逐步推进。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1976.73万元,其中一般公共预算拨款收入1976.73万元,2019年本部门预算收入较上年增加16.35万元,主要原因是人员增资,人员经费增加2019年本部门预算支出1976.73万元,其中一般公共预算拨款支出1976.73万元,2019年本部门预算支出较上年增加16.35万元,主要原因是人员增资,造成人员经费增加

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1976.73万元,其中一般公共预算拨款收入1976.73万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.35万元,主要原因是人员增资,造成人员经费增加2019年本部门财政拨款支出1976.73万元,其中一般公共预算拨款支出1976.73万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.35万元,主要原因是人员增资,造成人员经费增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1976.73万元,较上年增加16.35万元,主要原因是人员增资,造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1976.73万元,其中:

(1)行政运行(20404011427.85万元(其中人员经费支出1181.74万元、公用经费支出246.11万元),较上年减少417.75万元,原因是单位内部部分机构人员、职能划出,严格执行零基预算,大力压缩经费预算支出;

2)一般行政管理事务(204040250万元(其中业务经费50万元),原因是以前年度预算编制金额在单位主科目中编制。

3)检察监督(2040403168万元(其中业务经费168万元),原因是以前年度预算编制金额在单位主科目中编制。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505166.68万元(其中人员经费支出166.68万元),较上年增加166.68万元,原因是以前年度预算编制金额在单位主科目中编制;

5)其他社会保障和就业缴费(208990114.18万元(其中人员经费支出14.18万元),较上年增加14.18万元,原因是以前年度预算编制金额在单位主科目中编制;

6)行政事业单位医疗(210110150.01万元(其中人员经费支出50.01万元),较上年增加50.01万元,原因是以前年度预算编制金额在单位主科目中编制。

7)住房公积金(2210201100.01万元(其中人员经费支出100.01万元)较上年增加5.11万元,人员增资,造成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1976.73万元,其中:

工资福利支出(3011500.31万元(其中人员经费支出1500.31万元),较上年减少121.69万元,原因是严格执行零基预算,大力压缩经费预算支出

商品和服务支出(302414.11万元(其中公用经费支出246.11万元,专项业务经费168万元),较上年增加99.73万元,原因是人员增资,造成人员经费增加,项目支出增加

对个人和家庭的补助支出(30312.31万元(其中人员经费支出12.31万元),较上年减少11.69万元,原因是单位人员减少

资本性支出(31050万元(其中专项业务经费50万元),较上年增加50万元,原因是本年度预算增加中省转移支付资金。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1976.73万元,其中:

机关工资福利支出(5011500.31万元(其中人员经费支出1500.31万元),机关商品和服务支出(502414.11万元(其中公用经费支出246.11万元,专项业务经费168万元),机关资本性支出(一)(50350万元(其中专项业务经费50万元),对个人和家庭的补助支出(50912.31万元(其中人员经费支出12.31万元);因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出65万元,较上年减少21万元(32%),减少的主要原因是贯彻落实“八项规定”,严格“三公”管理,“三公”支出预算下降。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),2018年和2019年,本部门无出国(境)计划;公务接待费5万元,较上年减少1万元(20%),减少的主要原因是贯彻落实“八项规定”,严格公务接待管理,公务接待费支出预算下降;公务用车运行维护费60万元,较上年减少20万元(33%),减少的主要原因是严格核实车辆保有量,加强公务车辆运行管理,切实降低运行费用;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是严格新增公务车辆购置审批,本年度无公务车辆购置计划。 

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排246.11万元,较上年减少51.19万元,主要原因是严格执行零基预算,大力压缩经费预算支出

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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