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韩城市人民检察院2017年度部门决算公开

发布时间: 2019-05-09

韩城市人民检察院2017年度

部门决算公开

 

 

 目录

 

 

一、部门概况

二、2017年度部门决算公开表

三、部门决算情况说明

四、专业名词解释

五、2017年度部门绩效管理情况说明

附件:韩城市人民检察院2017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻上级检察机关工作方针,结合本市实际,制定有关检察工作的规定和实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

2.依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的刑事犯罪案件;依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

3.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4.依法对看守所机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5.对市人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。

6.受理控告、申诉,办理刑事赔偿事项和国家救助案件。

7.对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8.负责检察队伍建设和思想政治工作依法管理检察官及其他检察人员的工作;组织检察人员的教育和培训工作。

9.完成市委市政府安排的其他工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1.认真履行检察职能,做好服务保障。院党组紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局履职尽责,自觉把检察工作融入韩城经济社会发展全局中来谋划和推进,不断调整完善服务保障经济发展的措施和办法,找准检察工作服务发展大局的结合点和切入点,把检察工作纳入市委建设黄河沿岸区域中心城市战略布局中来谋划和推进,在把握大局、融入大局、服务中心工作中凝神聚焦发力。

2. 瞄准服务重大项目建设,深耕厚植、精准发力。认真学习市委十八届三次全会精神,深刻领会市委关于经济发展新常态的重大战略判断,紧紧围绕市十八次党代会精神和韩城“十三五”规划,不等不靠、主动完成争资300万元的任务。

3.严厉打击刑事犯罪,着力营造和谐稳定的社会环境。共受理侦查机关提请逮捕各类刑事案件141218人,批准逮捕121179人。受理侦查机关移送审查起诉案件160301人,向人民法院提起公诉123226人。配合公安等有关部门,开展了打黑除恶、扫黄打非以及危害生态环境、食品安全等专项行动,提前介入重大案件的侦查活动,依法快捕快诉,持续保持对严重刑事犯罪的高压态势。

4.注重预防和化解社会矛盾。共接待和受理各类信访108138人,控申部门初核5件,认真落实宽严相济刑事政策,依法对1733名犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定,对1135名犯罪嫌疑人作出不起诉处理,最大限度地减少了社会对立面,产生了良好的社会效果。

(三)部门决算单位构成

本部门一级预算单位1个,无二级预算单位。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

韩城市人民检察院(本级)

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制75人,其中行政编制75人、事业编制0人;实有人员105人。单位管理的离退休人员32人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆22辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

12017年部门决算收支总表。

22017年部门决算收入总表。

32017年部门决算支出总表。

42017年部门决算财政拨款收支总表。

52017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

62017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

72017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

82017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

92017年部门决算政府性基金收支表。

102017年部门决算项目支出表。

112017年部门决算政府采购情况表。

122017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1862.28万元,较上年增加347.58万元,增长19%,其增加原因主要是从本年度实行绩效工资,人员经费及各项经费增加;支出1862.28万元,较上年增加373.6万元,增长20%,其增加原因主要从本年度实行绩效工资,人员经费及各项经费增加

1、收入总计1862.28万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1836.25万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加333.15万元,增加原因主要是从本年度实行绩效工资,人员经费及各项经费增加

  (2)政府性基金收入0万元,与上年相比持平。

3)事业收入0万元,与上年相比持平。

4)经营收入0万元,与上年相比持平。

5)其他收入0元,与上年相比持平。

6)用事业基金弥补收支差额0

7)上年结转和结余26.03万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计1862.28万元,包括:

 (1)基本支出1524.10万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1160.12万元,上年对比的增加394.92万元,增加原因主要是本年度实行绩效工资,导致人员经费增加,对个人和家庭的补助支出115.82万元,减少原因是退休人员减少,商品和服务支出248.16万元,上年对比的减少266.14万元,减少原因是压缩了日常开支,节约经费

2)项目支出338.18万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括查办贪污、贿赂和滥用职权等活动及办公设备购置,上年对比的增加93.88万元加原因主要是办公、办案经费增加

3)经营支出0万元,与上年相比持平。

4)对附属单位补助支出0万元,与上年相比持平。

5)结余分配0万元。

6)年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入1862.28万元,较上年增长37%,其主要原因是从本年度实行绩效工资,人员经费及各项经费增加;支出1862.28万元,较上年增长20%,其主要原因是各项经费增加。其中:基本支出1524.10万元,与上年对比增加18%增加原因主要是本年度实行绩效工资,人员经费及各项经费增加,项目支出338.18万元,与上年对比增加28%增加原因主要是各项经费增加

2财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

1)公共安全支出1771.73万元,较上年增长22%,主要原因是本年度实行绩效工资,人员经费及各项经费增加

2)社会保障和就业支出9.32万元,较上年减少74%,主要原因是离退休人员减少,支出减少。

3)住房保障支出81.23万元,较上年增长1%,主要原因是本年度实行绩效工资,住房保障支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

1)人员经费1275.94万元。较上年增长30%,其主要原因是本年度实行绩效工资,人员经费及各项经费增加其中:工资福利支出1160.12万元,个人和家庭补助115.82万元。

2)公用经费248.16万元。较上年下降58%,其主要原因是严格控制经费支出其中:商品和服务支出248.16万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出338.18万元,主要是查办贪污、贿赂和滥用职权等活动、行政诉讼和审判监督活动的法律监督工作、对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管对执行程序或执行工作的监督、受理单位和个人的报案、控告、申诉。较上年增长27%,其主要原因是办公、办案经费增加

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额87.4万元,其中政府采购货物类支出87.4万元。较上年增加100%,主要原因是上年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 2017年财政拨款安排的“三公经费”支出85.34万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费79.52万元,公务接待费5.82万元。较上年减少0.3%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩经费

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我院因公出国实际支出0万元,无此项支出,与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台;2017年公务用车运行维护支出79.52万元,较上年减少0.15万元,减少0.1%,主要原因是车辆维修减少。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.82万元,较上年减少0.18万元,下降3%,主要原因是严格落实中央八项规定,严格压缩经费,累计接待62批次、360人。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,较上年减少8.1万元,减少100%,主要原因是无培训支出。

5、会议费支出情况

会议费支出0.85万元,较上年增加0.85万元,增长100%,主要原因是上年无会议费支出。

()机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出1433.55万元,比上年增加61.84万元,增加4%,主要用于人员经费和日常公用经费支出,增加原因是人员增加,各项经费增加。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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