汉中市汉台区人民检察院
2025 年部门预算公开说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分:部门预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
六、财政拨款收支情况说明
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分:其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十二、政府采购情况说明
十三、绩效目标情况说明
十四、机关运行经费安排情况说明
第四部分:专业名词解释
第五部分:部门预算公开报表
第一部分:部门概况
一、主要职责及机构设置
汉中市汉台区人民检察院是国家法律监督机关,依照宪法和法律规定独立行使检察权,受中共汉台区委、汉中市人民检察院领导和汉台区人民代表大会及其常务委员会监督并向其报告。汉中市汉台区人民检察院部门主要职责是:
⑴、依法向汉台区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
⑵ 、根据上级检察院的检察工作方针,结合本区实际,制定检察工作实施,部署检察工作任务,制定检察工作规划。
⑶ 、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大案件,行使检察权。
⑷、对公安机关、国家安全机关、国家监察委等侦查、调查机关侦查、调查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。同时,依照有关法律规定,开展“两法衔接”工作。
⑸、对刑事案件提起公诉、支持公诉;对人民法院的刑事判决是否正确和审判活动是否合法实行监督。
⑹ 、对监管场所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
⑺、对人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定、发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。并依照有关法律规定,开展公益诉讼工作。
⑻、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效和力的判决、裁定、发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
⑼、受理并妥善处理公民来信来访,对申诉案件进行查办理,并积极开展刑事被害人救助工作,宣传法制。
⑽、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
2、机构设置
我院现有检察编制 71 人,实有干警 66 人。 内设机构七部一室一队(政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、 第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室、司法警察大队) 。
二、工作任务
1、依法打击犯罪。依法严厉打击各种严重刑事犯罪活动,着力化解矛盾纠纷;依法惩治各种风险型经济犯罪,着力打击网络电信等新型犯罪;坚决打击侵犯知识产权犯罪,着力加大产权司法保护力度;不断加大惩治破坏环境资源犯罪力度,深入开展食品药品安全犯罪专项监督活动。
2、强化法律监督。依托“监督、审查、追诉”三大职责, 顺应以审判为中心的刑事诉讼制度改革,更加强化逮捕、起诉、审查,推行逮捕审查司法化,凸显检察机关审查职责。坚持以公益为核心,围绕公益保护开展线索摸排、诉前程序、提起诉讼。
3、强化队伍建设。扎实开展“强化法律监督,维护公平正义”主题教育,筑牢忠诚履职思想根基;进一步严格队伍管理, 不断加强纪律作风建设;开展多层次教育培训,加强专业化职业化建设,努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属二级单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1
个,包括:
四、人员情况说明
2024 年底,本部门人员编制 71 人,其中行政编制 71人;实有人员 66 人,其中行政 66 人。部门管理的离退休人员 0 人,部门退休人员 51 人, 已全部移交社保管理。
第二部分:部门预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1607.98 万元,其中一般公共预算拨款收入 1572.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,其他收入 10 万元,部门自有资金结余收入 25.65 万元。较上年 1792.81 万元减少 184.83 万元,主要原因是 2024 年度使用结余资金补缴养老保险和做实职业年金,部门自有资金结余减少。本部门当年预算支出 1607.98 万元,其中一般公共预算拨款支出 1572.33 万元、其他支出 10 万元,部门自有资金结余支出 25.65 万元。较上年 1792.81 万元减少184.83 万元,主要原因是 2024 年度使用结余资金补缴和做实养老保险和职业年金,部门自有资金结余减少。
六、财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入 1572.33 万元,其中一般公共预算拨款收入 1572.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年 1546.12 万元增加 26.21 万元,主要原因人员类经费基数增加。本部门当年财政拨款支出 1572.33 万元,其中一般公共预算拨款支出 1572.33 万元、政府性基金拨款支出 0万元,较上年 1546.12 万元增加 26.21 万元,主要原因是人员类经费基数增加。
七、一般公共预算拨款支出明细情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况本部门当年一般公共预算拨款支出 1572.33 万元,较上年 1546.12 万元增加 26.21 万元,主要原因是人员类经费基数增加。
(二)支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出 1572.33 万元,其中:(1)、行政运行(2040401)936.37 万元,较上年 929.42万元增加 6.95 万元,增加比例为 7.48 %,原因是人员类经费基数增加。(2)、一般行政管理事务(2040402)4 万元,较上年增加 4 万元,原因是 2025 年度公用经费预算增加资本性支出。(3)、其他检察支出(2040499)343.76 万元,较上年340 万元增加 3.76 万元,增加比例为 1.11 %,原因是专项业务经费增加。(4)、机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)108.86万元,较上年 104.56 万元增加 4.30 万元,增加比例为 3.95%,增加原因是基本养老缴费基数增加。 (5)、机关事业单位基本职业年金支出(2080506)54.43万元,较上年 52.28 万元增加 2.15 万元,增加比例为 4.11 %,增加原因是基本职业年金缴费基数增加。 (5)、行政单位医疗(2101101)37.00 万元,较上年 35.17万元增加 1.25 万元,增加比例 5.20%,减少原因是医疗保险缴费基数增加。(6)、住房公积金(2210201)87.91 万元,较上年 84.69万元增加 3.53 万元,增加比例 3.80%,增加原因是住房公积金缴费基数增加。
(三)支出按经济科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出 1572.33 万元,其中:工资福利支出(301)1203.24 万元,较上年 1171.23 万元增加 32.01 万元,原因是人员类经费基数增加。商品和服务支出(302)361.70 万元,较上年 371.50 万元减少 9.80 万元,原因是 2025 年度公务交通补贴从人员经费支出调整至公用经费支出。对个人和家庭的补助支出(303)3.39 万元,较上年持平。资本性支出(310)4 万元,较上年增加 4 万元,原因是2025 年度公用经费预算增加资本性支出。2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况本部门当年一般公共预算支出 1572.33 万元,其中:机关工资福利支出(501)1203.24 万元,较上年 1171.23增加 32.01 万元,原因是人员类经费基数增加。机关商品和服务支出(502)361.70 万元,较上年 371.50减少 9.89 万元,原因是 2025 年度公务交通补贴从人员经费
支出调整至公用经费支出。机关资本性支出(503)4 万元,较上年增加 4 万元,原因是 2025 年度公用经费预算增加资本性支出。
八、政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分:其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.60万元,较上年 0.2 万元增加 1.40 万元(增加比例为 1400%),增加的主要原因是 2025 年度外单位计划来访增多,公务接待增加和以往年度公务接待预算偏少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平;公务接待费 1.50 万元,较上年0.1 万元增加 1.40 万元(增加比例为 1400%),增加的主要原因是 2025 年度外单位计划来访增多,公务接待增加和以往年度公务接待预算偏少;公务用车运行维护费 0.1 万元,较上年持平;公务用车购置费 0 万元,较上年持平;本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年持平。
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 9 辆,单价20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。
十二、政府采购情况说明
当年本部门政府采购预算共 48 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。
十三、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1572.33 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十四、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排 157.70 万元,较上年增加 36.10 万元,主要原因是 2025 年度公务交通补贴列入公用经费项目。
第四部分:专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生支出。
5. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国境费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待等支出)。
第五部分:部门预算公开报表
汉中市汉台区人民检察院
2025 年单位预算公开说明
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分:单位预算收支情况说明
四、收支预算总体情况说明
五、财政拨款收支情况说明
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分:其他重要事项说明
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、绩效目标情况说明
十三、公用经费情况说明
第四部分:专业名词解释
第五部分:单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、主要职能及机构设置
汉中市汉台区人民检察院是国家法律监督机关,依照宪法和法律规定独立行使检察权,受中共汉台区委、汉中市人民检察院领导和汉台区人民代表大会及其常务委员会监督并向其报告。汉中市汉台区人民检察院部门主要职责是:
⑴、依法向汉台区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
⑵ 、根据上级检察院的检察工作方针,结合本区实际,制定检察工作实施,部署检察工作任务,制定检察工作规划。
⑶ 、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大案件,行使检察权。
⑷、对公安机关、国家安全机关、国家监察委等侦查、调查机关侦查、调查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。同时,依照有关法律规定,开展“两法衔接”工作。
⑸、对刑事案件提起公诉、支持公诉;对人民法院的刑事判决是否正确和审判活动是否合法实行监督。
⑹ 、对监管场所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
⑺、对人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定、发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。并依照有关法律规定,开展公益诉讼工作。
⑻、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效和力的判决、裁定、发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
⑼、受理并妥善处理公民来信来访,对申诉案件进行查办理,并积极开展刑事被害人救助工作,宣传法制。
⑽、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
2、机构设置
我院现有检察编制 71 人,实有干警 66 人。 内设机构七部一室一队(政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、 第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室、司法警察大队) 。
二、工作任务
1、依法打击犯罪。依法严厉打击各种严重刑事犯罪活动,着力化解矛盾纠纷;依法惩治各种风险型经济犯罪,着力打击网络电信等新型犯罪;坚决打击侵犯知识产权犯罪,着力加大产权司法保护力度;不断加大惩治破坏环境资源犯罪力度,深入开展食品药品安全犯罪专项监督活动。
2、强化法律监督。依托“监督、审查、追诉”三大职责, 顺应以审判为中心的刑事诉讼制度改革,更加强化逮捕、起诉、审查,推行逮捕审查司法化,凸显检察机关审查职责。坚持以公益为核心,围绕公益保护开展线索摸排、诉前程序、提起诉讼。
3、强化队伍建设。扎实开展“强化法律监督,维护公平正义”主题教育,筑牢忠诚履职思想根基;进一步严格队伍管理, 不断加强纪律作风建设;开展多层次教育培训,加强专业化职业化建设,努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。
三、人员情况说明
截止 2024 年底,本单位员编制 71 人,其中行政编制71 人;实有人员 66 人,其中行政 66 人。单位管理的离退休人员 0 人,单位退休人员 51 人, 已全部移交社保管理。
第二部分:单位预算收支情况说明
四、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1607.98 万元,其中一般公共预算拨款收入 1572.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,其他收入 10 万元,单位自有资金结余收入 25.65 万元。较上年 1792.81 万元减少 184.83 万元,主要原因是 2024 年度使用结余资金补缴养老保险和做实职业年金,单位自有资金结余减少。本单位当年预算支出 1607.98 万元,其中一般公共预算拨款支出 1572.33 万元、其他支出 10 万元,单位自有资金结余支出 25.65 万元。较上年 1792.81 万元减少184.83 万元,主要原因是 2024 年度使用结余资金补缴和做实养老保险和职业年金,单位自有资金结余减少。
五、财政拨款收支情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1607.98 万元,其中一般公共预算拨款收入 1572.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,其他收入 10 万元,单位自有资金结余收入 25.65 万元。较上年 1792.81 万元减少 184.83 万元,主要原因是 2024 年度使用结余资金补缴养老保险和做实职业年金,单位自有资金结余减少。本单位当年预算支出 1607.98 万元,其中一般公共预算拨款支出 1572.33 万元、其他支出 10 万元,单位自有资金结余支出 25.65 万元。较上年 1792.81 万元减少184.83 万元,主要原因是 2024 年度使用结余资金补缴和做实养老保险和职业年金,单位自有资金结余减少。
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况本单位当年财政拨款收入 1572.33 万元,其中一般公共预算拨款收入 1572.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年 1546.12 万元增加 26.21 万元,主要原因人员类经费基数增加。本部门当年财政拨款支出 1572.33 万元,其中一般公共预算拨款支出 1572.33 万元、政府性基金拨款支出 0万元,较上年 1546.12 万元增加 26.21 万元,主要原因是人员类经费基数增加。
(二)支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 1572.33 万元,其中:
(1)、行政运行(2040401)936.37 万元,较上年 929.42万元增加 6.95 万元,增加比例为 7.48 %,原因是人员类经费基数增加。
(2)、一般行政管理事务(2040402)4 万元,较上年增加 4 万元,原因是 2025 年度公用经费预算增加资本性支出。
(3)、其他检察支出(2040499)343.76 万元,较上年340 万元增加 3.76 万元,增加比例为 1.11 %,原因是专项业务经费增加。
(4)、机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)108.86万元,较上年 104.56 万元增加 4.30 万元,增加比例为 3.95%,增加原因是基本养老缴费基数增加。 (5)、机关事业单位基本职业年金支出(2080506)54.43万元,较上年 52.28 万元增加 2.15 万元,增加比例为 4.11 %,增加原因是基本职业年金缴费基数增加。
(5)、行政单位医疗(2101101)37.00 万元,较上年 35.17万元增加 1.25 万元,增加比例 5.20%,减少原因是医疗保险缴费基数增加。
(6)、住房公积金(2210201)87.91 万元,较上年 84.69万元增加 3.53 万元,增加比例 3.80%,增加原因是住房公积金缴费基数增加。
(三)支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 1572.33 万元,其中:工资福利支出(301)1203.24 万元,较上年 1171.23 万元增加 32.01 万元,原因是人员类经费基数增加。商品和服务支出(302)361.70 万元,较上年 371.50 万元减少 9.80 万元,原因是 2025 年度公务交通补贴从人员经费支出调整至公用经费支出。对个人和家庭的补助支出(303)3.39 万元,较上年持平。资本性支出(310)4 万元,较上年增加 4 万元,原因是2025 年度公用经费预算增加资本性支出。
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出 1572.33 万元,其中:机关工资福利支出(501)1203.24 万元,较上年 1171.23增加 32.01 万元,原因是人员类经费基数增加。机关商品和服务支出(502)361.70 万元,较上年 371.50减少 9.89 万元,原因是 2025 年度公务交通补贴从人员经费支出调整至公用经费支出。机关资本性支出(503)4 万元,较上年增加 4 万元,原因是 2025 年度公用经费预算增加资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分:其他重要事项说明
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.60万元,较上年 0.2 万元增加 1.40 万元(增加比例为 1400%),增加的主要原因是 2025 年度外单位计划来访增多,公务接待增加和以往年度公务接待预算偏少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平;公务接待费 1.50 万元,较上年0.1 万元增加 1.40 万元(增加比例为 1400%),增加的主要原因是 2025 年度外单位计划来访增多,公务接待增加和以往年度公务接待预算偏少;公务用车运行维护费 0.1 万元,较上年持平;公务用车购置费 0 万元,较上年持平;本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年持平。
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆 9 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。
十一、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共 48 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。
十二、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1572.33 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十三、公用经费情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排 157.70 万元,较上年增加 36.10 万元,主要原因是 2025 年度公务交通补贴列入公用经费项目。
第四部分:专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生支出。
6. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国境费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待等支出)。
第五部分:单位预算公开报表
2025年部门(单位)综合预算公开报表
部门(单位)名称:汉中市汉台区人民检察院
保密审查情况:已审查
部门(单位)主要负责人审签情况:已审签